索引號: | 113417030032496294/202108-00029 | 組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 文昌鎮(zhèn)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年部門決算 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-08-24 | 發(fā)布日期: | 2021-08-24 |
索引號: | 113417030032496294/202108-00029 |
組配分類: | 政府決算 |
發(fā)布機構: | 文昌鎮(zhèn)人民政府 |
主題分類: | 綜合政務 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年部門決算 |
文號: | 無 |
生成日期: | 2021-08-24 |
發(fā)布日期: | 2021-08-24 |
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 2020年度單位決算
2021年09月
目 錄
第一部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單位概況
一、主要職責
二、單位決算構成
第二部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度單位決算表
一、收入支出決算總表二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
九、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單
位概況
一、主要職責
(一)制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃
,組織指導好各產業(yè)生產,搞好商品流通,協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發(fā)展。
(二)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。
(三)負責本行政區(qū)域內的民政、衛(wèi)生與健康、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。
(四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(五)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。
(六)完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。
二、單位決算構成
從決算單位構成看,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 2020年度單位決算包括:單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算,與預算比較,增加0戶,說明原因無機構變更。
納入宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度單位決算編制范圍的下屬單位共0個,詳細情況見下表:
序號 |
單位名稱 |
1 |
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 |
第二部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 2020年度單位決算表
單位公開表一:
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府收入支出決算總表
單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
收入 |
支出 |
||
項目 |
決算數 |
項目 |
決算數 |
一、一般公共預算財政撥款收入 |
1481.77 |
一、一般公共服務支出 |
269.58 |
二、政府性基金預算財政撥款收入 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
四、上級補助收入 |
0 |
四、公共安全支出 |
0 |
五、事業(yè)收入 |
0 |
五、教育支出 |
65 |
六、經營收入 |
0 |
六、科學技術支出 |
0 |
七、附屬單位上繳收入 |
0 |
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
141.81 |
八、其他收入 |
0 |
八、社會保障和就業(yè)支出 |
24.42 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
48.8 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
58 |
|
|
十二、農林水支出 |
825.96 |
|
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0 |
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
|
|
十六、金融支出 |
0 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0 |
|
|
十九、住房保障支出 |
48.2 |
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
|
|
二十一、國有資本經營預算支出 |
0 |
|
|
二十二、災害防治及應急管理支出 |
0 |
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
|
|
二十四、債務還本支出 |
0 |
|
|
二十五、債務付息支出 |
0 |
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的支出 |
0 |
本年收入合計 |
1481.77 |
本年支出合計 |
1481.77 |
使用非財政撥款結余 |
0 |
結余分配 |
0 |
年初結轉和結余 |
0 |
年末結轉和結余 |
0 |
總計 |
1481.77 |
總計 |
1481.77 |
單位公開表二:
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府收入決算表
單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補助收入 |
事業(yè)收入 |
經營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
其中 :教育 收費 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
|||||||||
|
|
|
合計 |
1481.77 |
1481.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
269.58 |
269.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
01 |
|
人大事務 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
01 |
01 |
行政運行 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相 關機構事務 |
213.49 |
213.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
101.28 |
101.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
99 |
其他政府辦公廳(室 )及相關機構事務支出 |
112.21 |
112.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
05 |
|
統(tǒng)計信息事務 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
05 |
01 |
行政運行 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
06 |
|
財政事務 |
26.27 |
26.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
06 |
99 |
其他財政事務支出 |
26.27 |
26.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
31 |
|
黨委辦公廳(室)及相 關機構事務 |
20.94 |
20.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政運行 |
20.94 |
20.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
|
|
教育支出 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支 出 |
141.81 |
141.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
141.81 |
141.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
11.81 |
11.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
130 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
5.38 |
5.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
1.54 |
1.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老 保險繳費支出 |
17.5 |
17.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.8 |
48.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
01 |
|
衛(wèi)生健康管理事務 |
5.6 |
5.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
01 |
01 |
行政運行 |
5.6 |
5.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
25.2 |
25.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
04 |
01 |
疾病預防控制機構 |
25.2 |
25.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
|
|
農林水支出 |
825.96 |
825.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
|
農業(yè)農村 |
663.39 |
663.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
01 |
行政運行 |
73.95 |
73.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
99 |
其他農業(yè)農村支出 |
589.44 |
589.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
|
水利 |
162.57 |
162.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
01 |
行政運行 |
5.88 |
5.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.36 |
15.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
16 |
農村水利 |
141.33 |
141.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
40.2 |
40.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
單位公開表三:
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府支出決算表
單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
項目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經營支出 |
對附屬單位補助支出 |
|||
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
類 |
款 |
項 |
|||||||
|
|
|
合計 |
1481.77 |
1481.77 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
269.58 |
269.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
01 |
|
人大事務 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
01 |
01 |
行政運行 |
7.88 |
7.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相關機 構事務 |
213.49 |
213.49 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
101.28 |
101.28 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
03 |
99 |
其他政府辦公廳(室)及相 關機構事務支出 |
112.21 |
112.21 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
05 |
|
統(tǒng)計信息事務 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
05 |
01 |
行政運行 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
06 |
|
財政事務 |
26.27 |
26.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
06 |
99 |
其他財政事務支出 |
26.27 |
26.27 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
31 |
|
黨委辦公廳(室)及相關機 構事務 |
20.94 |
20.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政運行 |
20.94 |
20.94 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
|
|
教育支出 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
65 |
65 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
141.81 |
141.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
141.81 |
141.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
11.81 |
11.81 |
0 |
0 |
0 |
0 |
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
130 |
130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
5.38 |
5.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
1.54 |
1.54 |
0 |
0 |
0 |
0 |
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出 |
17.5 |
17.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.8 |
48.8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
01 |
|
衛(wèi)生健康管理事務 |
5.6 |
5.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
01 |
01 |
行政運行 |
5.6 |
5.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
25.2 |
25.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
04 |
01 |
疾病預防控制機構 |
25.2 |
25.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
18 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
58 |
58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
|
|
農林水支出 |
825.96 |
825.96 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
|
農業(yè)農村 |
663.39 |
663.39 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
01 |
行政運行 |
73.95 |
73.95 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
01 |
99 |
其他農業(yè)農村支出 |
589.44 |
589.44 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
|
水利 |
162.57 |
162.57 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
01 |
行政運行 |
5.88 |
5.88 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.36 |
15.36 |
0 |
0 |
0 |
0 |
213 |
03 |
16 |
農村水利 |
141.33 |
141.33 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
40.2 |
40.2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
8 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
單位公開表四:
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入支出決算總表
單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
|
收 |
入 |
|
|
支 |
出 |
|
|
|
項 |
目 |
|
金額 |
項目 |
決算數 |
||||
小計 |
一般公共預算財政 撥款 |
政府性基金預算財 政撥款 |
國有資本經營預算 財政撥款 |
||||||
一、一般公共預算財政撥款 |
0 |
一、一般公共服務支出 |
269.58 |
269.58 |
0 |
0 |
|||
二、政府性基金預算財政撥款 |
0 |
二、外交支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
三、國有資本經營預算財政撥 款 |
0 |
三、國防支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
四、公共安全支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
五、教育支出 |
65 |
65 |
0 |
0 |
|||
|
|
六、科學技術支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
141.81 |
141.81 |
0 |
0 |
|||
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
0 |
|||
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
48.8 |
48.8 |
0 |
0 |
|||
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
58 |
58 |
0 |
0 |
|||
|
|
十二、農林水支出 |
825.96 |
825.96 |
0 |
0 |
|||
|
|
十三、交通運輸支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十六、金融支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
十九、住房保障支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十、糧油物資儲備支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十一、國有資本經營預算支 出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十二、災害防治及應急管理 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十三、其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十四、債務還本支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十五、債務付息支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
二十六、抗疫特別國債安排的 支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
本年收入合計 |
1481.77 |
本年支出合計 |
1481.77 |
1481.77 |
0 |
0 |
|||
年初財政撥款結轉和結余 |
0 |
年末財政撥款結轉和結余 |
0 |
0 |
0 |
0 |
單位公開表五:
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款支出決算表
單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
一、一般公共預算財政撥款 |
1481.77 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金預算財政撥款 |
0 |
|
|
|
|
|
三、國有資本經營預算財政撥 款 |
0 |
|
|
|
|
|
總計 |
1481.77 |
總計 |
1481.77 |
1481.77 |
0 |
0 |
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
合計 |
1481.77 |
1481.77 |
0 |
201 |
|
|
一般公共服務支出 |
269.58 |
269.58 |
0 |
201 |
01 |
|
人大事務 |
7.88 |
7.88 |
0 |
201 |
01 |
01 |
行政運行 |
7.88 |
7.88 |
0 |
201 |
03 |
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務 |
213.49 |
213.49 |
0 |
201 |
03 |
01 |
行政運行 |
101.28 |
101.28 |
0 |
201 |
03 |
99 |
其他政府辦公廳(室)及相關機構事 務支出 |
112.21 |
112.21 |
0 |
201 |
05 |
|
統(tǒng)計信息事務 |
1 |
1 |
0 |
201 |
05 |
01 |
行政運行 |
1 |
1 |
0 |
201 |
06 |
|
財政事務 |
26.27 |
26.27 |
0 |
201 |
06 |
99 |
其他財政事務支出 |
26.27 |
26.27 |
0 |
201 |
31 |
|
黨委辦公廳(室)及相關機構事務 |
20.94 |
20.94 |
0 |
201 |
31 |
01 |
行政運行 |
20.94 |
20.94 |
0 |
205 |
|
|
教育支出 |
65 |
65 |
0 |
205 |
02 |
|
普通教育 |
65 |
65 |
0 |
205 |
02 |
99 |
其他普通教育支出 |
65 |
65 |
0 |
207 |
|
|
文化旅游體育與傳媒支出 |
141.81 |
141.81 |
0 |
207 |
01 |
|
文化和旅游 |
141.81 |
141.81 |
0 |
207 |
01 |
01 |
行政運行 |
11.81 |
11.81 |
0 |
207 |
01 |
09 |
群眾文化 |
130 |
130 |
0 |
208 |
|
|
社會保障和就業(yè)支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
208 |
05 |
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
24.42 |
24.42 |
0 |
208 |
05 |
01 |
行政單位離退休 |
5.38 |
5.38 |
0 |
208 |
05 |
02 |
事業(yè)單位離退休 |
1.54 |
1.54 |
0 |
208 |
05 |
05 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出 |
17.5 |
17.5 |
0 |
210 |
|
|
衛(wèi)生健康支出 |
48.8 |
48.8 |
0 |
210 |
01 |
|
衛(wèi)生健康管理事務 |
5.6 |
5.6 |
0 |
210 |
01 |
01 |
行政運行 |
5.6 |
5.6 |
0 |
210 |
04 |
|
公共衛(wèi)生 |
25.2 |
25.2 |
0 |
210 |
04 |
01 |
疾病預防控制機構 |
25.2 |
25.2 |
0 |
210 |
11 |
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
18 |
18 |
0 |
210 |
11 |
01 |
行政單位醫(yī)療 |
18 |
18 |
0 |
212 |
|
|
城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
58 |
58 |
0 |
212 |
03 |
|
城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施 |
58 |
58 |
0 |
212 |
03 |
03 |
小城鎮(zhèn)基礎設施建設 |
58 |
58 |
0 |
213 |
|
|
農林水支出 |
825.96 |
825.96 |
0 |
213 |
01 |
|
農業(yè)農村 |
663.39 |
663.39 |
0 |
213 |
01 |
01 |
行政運行 |
73.95 |
73.95 |
0 |
213 |
01 |
99 |
其他農業(yè)農村支出 |
589.44 |
589.44 |
0 |
213 |
03 |
|
水利 |
162.57 |
162.57 |
0 |
213 |
03 |
01 |
行政運行 |
5.88 |
5.88 |
0 |
213 |
03 |
14 |
防汛 |
15.36 |
15.36 |
0 |
213 |
03 |
16 |
農村水利 |
141.33 |
141.33 |
0 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
48.2 |
48.2 |
0 |
221 |
02 |
01 |
住房公積金 |
40.2 |
40.2 |
0 |
221 |
02 |
02 |
提租補貼 |
8 |
8 |
0 |
單位公開表六:
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出決算表
單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
經濟分類科目 編碼 |
科目名稱 |
決算數 |
301 |
工資福利支出 |
318.24 |
302 |
商品和服務支出 |
1156.61 |
307 |
債務利息及費用支出 |
0 |
30101 |
基本工資 |
118.5 |
30201 |
辦公費 |
73.15 |
30701 |
國內債務付息 |
0 |
30102 |
津貼補貼 |
68.25 |
30202 |
印刷費 |
20 |
30702 |
國外債務付息 |
0 |
30103 |
獎金 |
40.59 |
30203 |
咨詢費 |
20.22 |
30703 |
國內債務發(fā)行費用 |
0 |
30106 |
伙食補助費 |
7.2 |
30204 |
手續(xù)費 |
0 |
30704 |
國外債務發(fā)行費用 |
0 |
30107 |
績效工資 |
0 |
30205 |
水費 |
3.03 |
310 |
資本性支出 |
0 |
30108 |
機關事業(yè)單位基本養(yǎng) 老保險繳費 |
17.5 |
30206 |
電費 |
7.21 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0 |
30109 |
職業(yè)年金繳費 |
0 |
30207 |
郵電費 |
13.52 |
31002 |
辦公設備購置 |
0 |
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳 費 |
18 |
30208 |
取暖費 |
0 |
31003 |
專用設備購置 |
0 |
30111 |
公務員醫(yī)療補助繳費 |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費 |
0 |
31005 |
基礎設施建設 |
0 |
30112 |
其他社會保障繳費 |
0 |
30211 |
差旅費 |
0 |
31006 |
大型修繕 |
0 |
30113 |
住房公積金 |
48.2 |
30212 |
因公出國(境)費 用 |
0 |
31007 |
信息網絡及軟件購置 更新 |
0 |
30114 |
醫(yī)療費 |
0 |
30213 |
維修(護)費 |
162.83 |
31008 |
物資儲備 |
0 |
30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
30214 |
租賃費 |
0 |
31009 |
土地補償 |
0 |
303 |
對個人和家庭的補助 |
6.92 |
30215 |
會議費 |
0.22 |
31010 |
安置補助 |
0 |
30301 |
離休費 |
0 |
30216 |
培訓費 |
0.35 |
31011 |
地上附著物和青???補 償 |
0 |
30302 |
退休費 |
6.92 |
30217 |
公務接待費 |
12.4 |
31012 |
拆遷補償 |
0 |
30303 |
退職(役)費 |
0 |
30218 |
專用材料費 |
0 |
31013 |
公務用車購置 |
0 |
30304 |
撫恤金 |
0 |
30224 |
被裝購置費 |
0 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0 |
30305 |
生活補助 |
0 |
30225 |
專用燃料費 |
0 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0 |
30306 |
救濟費 |
0 |
30226 |
勞務費 |
403.66 |
31022 |
無形資產購置 |
0 |
30307 |
醫(yī)療費補助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務費 |
105 |
31099 |
其他資本性支出 |
0 |
30308 |
助學金 |
0 |
30228 |
工會經費 |
8.5 |
312 |
對企業(yè)補助 |
0 |
30309 |
獎勵金 |
0 |
30229 |
福利費 |
0 |
31201 |
資本金注入 |
0 |
30310 |
個人農業(yè)生產補貼 |
0 |
30231 |
公務用車運行維護 費 |
8.1 |
31203 |
政府投資基金股權投 資 |
0 |
30311 |
代繳社會保險費 |
0 |
30239 |
其他交通費用 |
3.15 |
31204 |
費用補貼 |
0 |
30399 |
其他對個人和家庭的 補助 |
0 |
30240 |
稅金及附加費用 |
0 |
31205 |
利息補貼 |
0 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服務支 出 |
315.27 |
31299 |
其他對企業(yè)補助 |
0 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
贈與 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
國家賠償費用支出 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
對民間非營利組織和 群眾性自治組織補貼 |
0 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0 |
人員經費合 計 |
|
|
公用經費合 計 |
|
|
|
|
263.6 |
單位公開表七:
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
年初結轉和結余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結轉和結余 |
|||||||||||
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結轉和結余 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
合計 |
基本支出結轉 |
項目支出結 轉和結余 |
|||||
類 |
款 |
項 |
項目支出 結轉 |
項目支出 結余 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。
單位公開表八:
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府國有資本經營預算財政撥款支出決算表
單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
本年支出 |
||||
類 |
款 |
項 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。
第三部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單位決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入總計1481.77萬元(含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余)、支出總計1481.77萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2019年相比,收、支總計各減少89.85萬元,下降5.72%,主要原因:厲行節(jié)約
,壓減支出。
二、收入決算情況說明
2020年度收入合計1481.77萬元,其中:財政撥款收入1481.77萬元,占100.00%;事業(yè)收入0萬元,占 0.00%;經營收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占
0.00%。
三、支出決算情況說明
2020年度支出合計1481.77萬元,其中:基本支出
1481.77萬元,占100.00%;項目支出0萬元,占
0.00%;經營支出0萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收入總計1481.77萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1481.77萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少89.25萬元,下降5.68%,主要原因:厲行節(jié)約
,壓減支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1481.77萬元
,占本年支出的100.00%。與2019年相比,一般公共預算
財政撥款支出減少89.25萬元,下降5.68%。主要原因厲行節(jié)約,壓減支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出1481.77萬元
,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)支出占 18.19%;教育支出(類)支出占4.39%;文化旅游體育與傳媒支出(類)支出占9.57%;社會保障和就業(yè)支出(類
)支出占1.65%;衛(wèi)生健康支出(類)支出占3.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出占3.91%;農林水支出(類)支出占55.74%;住房保障支出(類)支出占3.25%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為
1481.77萬元,支出決算為1481.77萬元,完成年初預算的100.00%。決算數等于預算數的主要原因:嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。其中:基本支出1481.77萬元,占 100.00%;項目支出0萬元,占0.00%。具體情況如下:
(項)。年初預算為7.88萬元,支出決算為7.88萬元
,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
2. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為101.28萬元,支出決算為101.28萬元,完成年初預算的 100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
3. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為12.21萬元,支出決算為 112.21萬元,完成年初預算的919.00%,決算數大于預算
數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
4. 一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項)。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
5. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)。年初預算為26.27萬元,支出決算為 26.27萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
6. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為20.94萬元
,支出決算為20.94萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
(項)。年初預算為65萬元,支出決算為65萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
)行政運行(項)。年初預算為11.81萬元,支出決算為 11.81萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
)群眾文化(項)。年初預算為130萬元,支出決算為 130萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
10. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為5.38萬元
,支出決算為5.38萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約
。
出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為1.54萬元
,支出決算為1.54萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約
。
12. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為175萬元,支出決算為17.5萬元,完成年初預算的10.00%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
13. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為5.6萬元,支出決算為5.6萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
14. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預防控制機構(項)。年初預算為25.2萬元,支出決算為 25.2萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
15. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為18萬元,支出決算為 18萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項)。年初預算為58萬元,支出決算為58萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
)。年初預算為73.95萬元,支出決算為73.95萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是
嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
18. 農林水支出(類)農業(yè)農村(款)其他農業(yè)農村支出(項)。年初預算為589.44萬元,支出決算為 589.44萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
19. 農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)。年初預算為5.88萬元,支出決算為5.88萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
20. 農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預算為15.36萬元,支出決算為15.36萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
21. 農林水支出(類)水利(款)農村水利(項)。年初預算為141.33萬元,支出決算為141.33萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
22. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為40.2萬元,支出決算為40.2萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
23. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出263.6萬元,其中:人員經費0萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費;公用經費263.6萬
元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費
、郵電費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出 。
七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入
,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。
九、其他重要事項情況說明
(一)機關運行經費支出情況。
2020年度,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出1156.61萬元,比2019年減少103.92萬元,下降 8.24%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減支出。
(二)政府采購支出情況。
2020年度,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.00%。
(三)國有資產占有使用情況。
截至2020年12月31日,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛,其中:主要領導干部用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價 100萬元以上專用設備0臺(套)。
(四)關于2020年度預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求,我單位對2020年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預算總額的0%。從評價情況看,無。組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。評價結
果顯示,無。 2.單位決算中項目績效自評結果。
本單位沒有財政批復績效目標的項目,因此無相關內容。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。
七、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。
八、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。
十、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。
十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。
十三、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔
助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公 ”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)費
、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公
務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費
、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費
、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況
說明
一、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
單位公開表九:
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府“三公”經費支出決算表
單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 單位:萬元
項目 |
預算數 |
決算數 |
合計 |
32.9 |
32.9 |
因公出國(境)費 |
0 |
0 |
公務接待費 |
12.4 |
12.4 |
公務用車購置及運行維護費 |
20.5 |
20.5 |
其中:公務用車運行維護費 |
20.5 |
20.5 |
公務用車購置費 |
|
|
二、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為32.9萬元,支出決算為32.9萬元,完成預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。為全面反映 “三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含單位本級和所屬單位。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。
宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0.00%;公務接待費支出決算12.4萬元,占37.69%;公務用車購置及運行維護費支出決算 20.5萬元,占62.31%。具體情況如下:
1.因公出國(境)費支出
因公出國(境)費支出0萬元,與2020年度預算相比
,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。2020年宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府因公出國(境
)團組0次,累計出國(境)0人次。該項經費根據省外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規(guī)定標準安排
。無。經費使用嚴格按照《安徽省直黨政機關因公臨時出國經費管理條例》等相關規(guī)定執(zhí)行。
2.公務接待費支出
公務接待費支出12.4萬元, 與2020年度預算相比,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。 2020年宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府國內公務接待共
181批次(其中外事接待0批次),1567人次(其中外事
接待0人次)。主要是用于招商引資等黨委政府其他工作
。經費使用貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》相關規(guī)定。
3.公務用車購置及運行維護費支出
公務用車購置及運行維護費支出20.5萬元,與2020年度預算相比,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。其中,公務用車購置費0萬元,與2020年度預算相比,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。2020年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費20.5萬元,與2020年度預算相比,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。公務用車運行維護費,包括車輛燃油費,維護費等支出,主要是用于燃油費,公務用車運行維護等。截至2020年12月31日
,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
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