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        文昌鎮(zhèn)人民政府
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        索引號: 113417030032496294/202108-00029 組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 文昌鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年部門決算 文號:
        生成日期: 2021-08-24 發(fā)布日期: 2021-08-24
        索引號: 113417030032496294/202108-00029
        組配分類: 政府決算
        發(fā)布機構: 文昌鎮(zhèn)人民政府
        主題分類: 綜合政務 / 公民 / 其他
        名稱: 宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年部門決算
        文號:
        生成日期: 2021-08-24
        發(fā)布日期: 2021-08-24
        宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)2020年部門決算
        發(fā)布時間:2021-08-24 15:37 來源:文昌鎮(zhèn)人民政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 2020年度單位決算

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        2021年09


        第一部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單位概況

        一、主要職責

        二、單位決算構成

        第二部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度單位決算表

        一、收入支出決算總表二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        第三部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單位決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明 八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

        九、其他重要事項情況說明

        第四部分 名詞解釋


        第一部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單

        位概況

        一、主要職責

        (一)制定和組織實施經濟、科技和社會發(fā)展計劃

        ,組織指導好各產業(yè)生產,搞好商品流通,協(xié)調好本鎮(zhèn)與外地區(qū)的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發(fā),不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發(fā)展。

        (二)制定并組織實施村鎮(zhèn)建設規(guī)劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護工作。

        (三)負責本行政區(qū)域內的民政、衛(wèi)生與健康、文化教育、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩(wěn)定。

        (四)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。

        (五)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規(guī)陋習,樹立社會主義新風尚。

        (六)完成黨委及上級各部門交辦的其它事項。

        二、單位決算構成

        從決算單位構成看,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 2020年度單位決算包括:單位本級決算和所屬事業(yè)單位決算,與預算比較,增加0戶,說明原因無機構變更。

        納入宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度單位決算編制范圍的下屬單位共0個,詳細情況見下表:


        序號

        單位名稱

        1

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府


        第二部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府 2020年度單位決算表

        單位公開表一:

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府收入支出決算總表

         

        單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

         

        收入

        支出

        項目

        決算數

        項目

        決算數

        一、一般公共預算財政撥款收入

        1481.77

        一、一般公共服務支出

        269.58

        二、政府性基金預算財政撥款收入

        0

        二、外交支出

        0

        三、國有資本經營預算財政撥款收入

        0

        三、國防支出

        0

        四、上級補助收入

        0

        四、公共安全支出

        0

        五、事業(yè)收入

        0

        五、教育支出

        65

        六、經營收入

        0

        六、科學技術支出

        0

        七、附屬單位上繳收入

        0

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        141.81

        八、其他收入

        0

        八、社會保障和就業(yè)支出

        24.42

         

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        48.8

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        0

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        58

         

         

        十二、農林水支出

        825.96

         

         

        十三、交通運輸支出

        0

         

         

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出

        0

         

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        0

         

         

        十六、金融支出

        0

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        0

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支出

        0

         

         

        十九、住房保障支出

        48.2

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

        0

         

         

        二十一、國有資本經營預算支出

        0

         

         

        二十二、災害防治及應急管理支出

        0

         

         

        二十三、其他支出

        0

         

         

        二十四、債務還本支出

        0

         

         

        二十五、債務付息支出

        0

         

         

        二十六、抗疫特別國債安排的支出

        0

        本年收入合計

        1481.77

        本年支出合計

        1481.77

        使用非財政撥款結余

        0

        結余分配

        0


        年初結轉和結余

        0

        年末結轉和結余

        0

        總計

        1481.77

        總計

        1481.77


        單位公開表二:

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府收入決算表

         

        單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

         

        項目

         

        本年收入合計

         

        財政撥款收入

         

        上級補助收入

        事業(yè)收入

         

        經營收

         

        附屬單位上繳收入

         

        其他收

        功能分類科目編碼

         

        科目名稱

         

        小計

        其中

        :教育

        收費

         

         

         

        合計

        1481.77

        1481.77

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        201

         

         

        一般公共服務支出

        269.58

        269.58

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        201

        01

         

        人大事務

        7.88

        7.88

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        201

        01

        01

        行政運行

        7.88

        7.88

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        201

        03

         

        政府辦公廳(室)及相

        關機構事務

         

        213.49

         

        213.49

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

        201

        03

        01

        行政運行

        101.28

        101.28

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        201

        03

        99

        其他政府辦公廳(

        及相關機構事務支出

         

        112.21

         

        112.21

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

        201

        05

         

        統(tǒng)計信息事務

        1

        1

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        201

        05

        01

        行政運行

        1

        1

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        201

        06

         

        財政事務

        26.27

        26.27

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        201

        06

        99

        其他財政事務支出

        26.27

        26.27

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        201

        31

         

        黨委辦公廳(室)及相

        關機構事務

         

        20.94

         

        20.94

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

        201

        31

        01

        行政運行

        20.94

        20.94

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        205

         

         

        教育支出

        65

        65

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        205

        02

         

        普通教育

        65

        65

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        205

        02

        99

        其他普通教育支出

        65

        65

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        207

         

         

        文化旅游體育與傳媒支

         

        141.81

         

        141.81

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

        207

        01

         

        文化和旅游

        141.81

        141.81

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        207

        01

        01

        行政運行

        11.81

        11.81

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        207

        01

        09

        群眾文化

        130

        130

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        208

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        24.42

        24.42

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        208

        05

         

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        24.42

        24.42

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        208

        05

        01

        行政單位離退休

        5.38

        5.38

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        208

        05

        02

        事業(yè)單位離退休

        1.54

        1.54

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        208

        05

        05

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老

        保險繳費支出

         

        17.5

         

        17.5

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

        210

         

         

        衛(wèi)生健康支出

        48.8

        48.8

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        210

        01

         

        衛(wèi)生健康管理事務

        5.6

        5.6

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        210

        01

        01

        行政運行

        5.6

        5.6

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        210

        04

         

        公共衛(wèi)生

        25.2

        25.2

        0

        0

        0

        0

        0

        0


        210

        04

        01

        疾病預防控制機構

        25.2

        25.2

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        210

        11

         

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        18

        18

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        210

        11

        01

        行政單位醫(yī)療

        18

        18

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        212

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        58

        58

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        212

        03

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

        58

        58

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        212

        03

        03

        小城鎮(zhèn)基礎設施建設

        58

        58

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        213

         

         

        農林水支出

        825.96

        825.96

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        213

        01

         

        農業(yè)農村

        663.39

        663.39

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        213

        01

        01

        行政運行

        73.95

        73.95

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        213

        01

        99

        其他農業(yè)農村支出

        589.44

        589.44

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        213

        03

         

        水利

        162.57

        162.57

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        213

        03

        01

        行政運行

        5.88

        5.88

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        213

        03

        14

        防汛

        15.36

        15.36

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        213

        03

        16

        農村水利

        141.33

        141.33

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        221

         

         

        住房保障支出

        48.2

        48.2

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        221

        02

         

        住房改革支出

        48.2

        48.2

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        221

        02

        01

        住房公積金

        40.2

        40.2

        0

        0

        0

        0

        0

        0

        221

        02

        02

        提租補貼

        8

        8

        0

        0

        0

        0

        0

        0


        單位公開表三:

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府支出決算表

         

        單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

         

        項目

         

        本年支出合計

         

        基本支出

         

        項目支

         

        上繳上級支出

         

        經營支

         

        對附屬單位補助支出

        功能分類科目編碼

         

        科目名稱

         

         

         

        合計

        1481.77

        1481.77

        0

        0

        0

        0

        201

         

         

        一般公共服務支出

        269.58

        269.58

        0

        0

        0

        0

        201

        01

         

        人大事務

        7.88

        7.88

        0

        0

        0

        0

        201

        01

        01

        行政運行

        7.88

        7.88

        0

        0

        0

        0

        201

        03

         

        政府辦公廳(室)及相關機

        構事務

         

        213.49

         

        213.49

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

        201

        03

        01

        行政運行

        101.28

        101.28

        0

        0

        0

        0

        201

        03

        99

        其他政府辦公廳(室)及相

        關機構事務支出

         

        112.21

         

        112.21

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

        201

        05

         

        統(tǒng)計信息事務

        1

        1

        0

        0

        0

        0

        201

        05

        01

        行政運行

        1

        1

        0

        0

        0

        0

        201

        06

         

        財政事務

        26.27

        26.27

        0

        0

        0

        0

        201

        06

        99

        其他財政事務支出

        26.27

        26.27

        0

        0

        0

        0

        201

        31

         

        黨委辦公廳(室)及相關機

        構事務

         

        20.94

         

        20.94

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

        201

        31

        01

        行政運行

        20.94

        20.94

        0

        0

        0

        0

        205

         

         

        教育支出

        65

        65

        0

        0

        0

        0

        205

        02

         

        普通教育

        65

        65

        0

        0

        0

        0

        205

        02

        99

        其他普通教育支出

        65

        65

        0

        0

        0

        0

        207

         

         

        文化旅游體育與傳媒支出

        141.81

        141.81

        0

        0

        0

        0

        207

        01

         

        文化和旅游

        141.81

        141.81

        0

        0

        0

        0

        207

        01

        01

        行政運行

        11.81

        11.81

        0

        0

        0

        0

        207

        01

        09

        群眾文化

        130

        130

        0

        0

        0

        0

        208

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        24.42

        24.42

        0

        0

        0

        0

        208

        05

         

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        24.42

        24.42

        0

        0

        0

        0

        208

        05

        01

        行政單位離退休

        5.38

        5.38

        0

        0

        0

        0

        208

        05

        02

        事業(yè)單位離退休

        1.54

        1.54

        0

        0

        0

        0

        208

        05

        05

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險

        繳費支出

         

        17.5

         

        17.5

         

        0

         

        0

         

        0

         

        0

        210

         

         

        衛(wèi)生健康支出

        48.8

        48.8

        0

        0

        0

        0

        210

        01

         

        衛(wèi)生健康管理事務

        5.6

        5.6

        0

        0

        0

        0

        210

        01

        01

        行政運行

        5.6

        5.6

        0

        0

        0

        0

        210

        04

         

        公共衛(wèi)生

        25.2

        25.2

        0

        0

        0

        0

        210

        04

        01

        疾病預防控制機構

        25.2

        25.2

        0

        0

        0

        0


        210

        11

         

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        18

        18

        0

        0

        0

        0

        210

        11

        01

        行政單位醫(yī)療

        18

        18

        0

        0

        0

        0

        212

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        58

        58

        0

        0

        0

        0

        212

        03

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

        58

        58

        0

        0

        0

        0

        212

        03

        03

        小城鎮(zhèn)基礎設施建設

        58

        58

        0

        0

        0

        0

        213

         

         

        農林水支出

        825.96

        825.96

        0

        0

        0

        0

        213

        01

         

        農業(yè)農村

        663.39

        663.39

        0

        0

        0

        0

        213

        01

        01

        行政運行

        73.95

        73.95

        0

        0

        0

        0

        213

        01

        99

        其他農業(yè)農村支出

        589.44

        589.44

        0

        0

        0

        0

        213

        03

         

        水利

        162.57

        162.57

        0

        0

        0

        0

        213

        03

        01

        行政運行

        5.88

        5.88

        0

        0

        0

        0

        213

        03

        14

        防汛

        15.36

        15.36

        0

        0

        0

        0

        213

        03

        16

        農村水利

        141.33

        141.33

        0

        0

        0

        0

        221

         

         

        住房保障支出

        48.2

        48.2

        0

        0

        0

        0

        221

        02

         

        住房改革支出

        48.2

        48.2

        0

        0

        0

        0

        221

        02

        01

        住房公積金

        40.2

        40.2

        0

        0

        0

        0

        221

        02

        02

        提租補貼

        8

        8

        0

        0

        0

        0


        單位公開表四:

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府財政撥款收入支出決算總表

         

        單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        金額

         

        項目

        決算數

         

        小計

        一般公共預算財政

        撥款

        政府性基金預算財

        政撥款

        國有資本經營預算

        財政撥款

        一、一般公共預算財政撥款

        0

        一、一般公共服務支出

        269.58

        269.58

        0

        0

        二、政府性基金預算財政撥款

        0

        二、外交支出

        0

        0

        0

        0

        三、國有資本經營預算財政撥

        0

        三、國防支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        四、公共安全支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        五、教育支出

        65

        65

        0

        0

         

         

        六、科學技術支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        七、文化旅游體育與傳媒支出

        141.81

        141.81

        0

        0

         

         

        八、社會保障和就業(yè)支出

        24.42

        24.42

        0

        0

         

         

        九、衛(wèi)生健康支出

        48.8

        48.8

        0

        0

         

         

        十、節(jié)能環(huán)保支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        58

        58

        0

        0

         

         

        十二、農林水支出

        825.96

        825.96

        0

        0

         

         

        十三、交通運輸支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        十四、資源勘探工業(yè)信息等支

        0

        0

        0

        0

         

         

        十五、商業(yè)服務業(yè)等支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        十六、金融支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        十七、援助其他地區(qū)支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        十八、自然資源海洋氣象等支

        0

        0

        0

        0

         

         

        十九、住房保障支出

        48.2

        48.2

        0

        0

         

         

        二十、糧油物資儲備支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        二十一、國有資本經營預算支

        0

        0

        0

        0

         

         

        二十二、災害防治及應急管理

        支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        二十三、其他支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        二十四、債務還本支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        二十五、債務付息支出

        0

        0

        0

        0

         

         

        二十六、抗疫特別國債安排的

        支出

        0

        0

        0

        0

        本年收入合計

        1481.77

        本年支出合計

        1481.77

        1481.77

        0

        0

        年初財政撥款結轉和結余

        0

        年末財政撥款結轉和結余

        0

        0

        0

        0



        單位公開表五:

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款支出決算表

         

        單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

         

        一、一般公共預算財政撥款

        1481.77

         

         

         

         

         

        二、政府性基金預算財政撥款

        0

         

         

         

         

         

        三、國有資本經營預算財政撥

        0

         

         

         

         

         

        總計

        1481.77

        總計

        1481.77

        1481.77

        0

        0

        功能分類科目編碼

         

        科目名稱

        本年支出

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

        合計

        1481.77

        1481.77

        0

        201

         

         

        一般公共服務支出

        269.58

        269.58

        0

        201

        01

         

        人大事務

        7.88

        7.88

        0

        201

        01

        01

        行政運行

        7.88

        7.88

        0

        201

        03

         

        政府辦公廳(室)及相關機構事務

        213.49

        213.49

        0

        201

        03

        01

        行政運行

        101.28

        101.28

        0

        201

        03

        99

        其他政府辦公廳(室)及相關機構事

        務支出

         

        112.21

         

        112.21

         

        0

        201

        05

         

        統(tǒng)計信息事務

        1

        1

        0

        201

        05

        01

        行政運行

        1

        1

        0

        201

        06

         

        財政事務

        26.27

        26.27

        0

        201

        06

        99

        其他財政事務支出

        26.27

        26.27

        0

        201

        31

         

        黨委辦公廳(室)及相關機構事務

        20.94

        20.94

        0

        201

        31

        01

        行政運行

        20.94

        20.94

        0

        205

         

         

        教育支出

        65

        65

        0

        205

        02

         

        普通教育

        65

        65

        0

        205

        02

        99

        其他普通教育支出

        65

        65

        0

        207

         

         

        文化旅游體育與傳媒支出

        141.81

        141.81

        0

        207

        01

         

        文化和旅游

        141.81

        141.81

        0

        207

        01

        01

        行政運行

        11.81

        11.81

        0

        207

        01

        09

        群眾文化

        130

        130

        0

        208

         

         

        社會保障和就業(yè)支出

        24.42

        24.42

        0

        208

        05

         

        行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出

        24.42

        24.42

        0

        208

        05

        01

        行政單位離退休

        5.38

        5.38

        0

        208

        05

        02

        事業(yè)單位離退休

        1.54

        1.54

        0

        208

        05

        05

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出

        17.5

        17.5

        0

        210

         

         

        衛(wèi)生健康支出

        48.8

        48.8

        0

        210

        01

         

        衛(wèi)生健康管理事務

        5.6

        5.6

        0

        210

        01

        01

        行政運行

        5.6

        5.6

        0

        210

        04

         

        公共衛(wèi)生

        25.2

        25.2

        0

        210

        04

        01

        疾病預防控制機構

        25.2

        25.2

        0

        210

        11

         

        行政事業(yè)單位醫(yī)療

        18

        18

        0


        210

        11

        01

        行政單位醫(yī)療

        18

        18

        0

        212

         

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出

        58

        58

        0

        212

        03

         

        城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施

        58

        58

        0

        212

        03

        03

        小城鎮(zhèn)基礎設施建設

        58

        58

        0

        213

         

         

        農林水支出

        825.96

        825.96

        0

        213

        01

         

        農業(yè)農村

        663.39

        663.39

        0

        213

        01

        01

        行政運行

        73.95

        73.95

        0

        213

        01

        99

        其他農業(yè)農村支出

        589.44

        589.44

        0

        213

        03

         

        水利

        162.57

        162.57

        0

        213

        03

        01

        行政運行

        5.88

        5.88

        0

        213

        03

        14

        防汛

        15.36

        15.36

        0

        213

        03

        16

        農村水利

        141.33

        141.33

        0

        221

         

         

        住房保障支出

        48.2

        48.2

        0

        221

        02

         

        住房改革支出

        48.2

        48.2

        0

        221

        02

        01

        住房公積金

        40.2

        40.2

        0

        221

        02

        02

        提租補貼

        8

        8

        0


        單位公開表六:

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府一般公共預算財政撥款基本支出決算表

         

        單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

         

         

        經濟分類科目編碼

         

        科目名稱

         

        決算

         

        經濟分類科目編碼

         

        科目名稱

         

        決算數

        經濟分類科目

        編碼

         

        科目名稱

         

        決算

        301

        工資福利支出

        318.24

        302

        商品和服務支出

        1156.61

        307

        債務利息及費用支出

        0

        30101

        基本工資

        118.5

        30201

        辦公費

        73.15

        30701

        國內債務付息

        0

        30102

        津貼補貼

        68.25

        30202

        印刷費

        20

        30702

        國外債務付息

        0

        30103

        獎金

        40.59

        30203

        咨詢費

        20.22

        30703

        國內債務發(fā)行費用

        0

        30106

        伙食補助費

        7.2

        30204

        手續(xù)費

        0

        30704

        國外債務發(fā)行費用

        0

        30107

        績效工資

        0

        30205

        水費

        3.03

        310

        資本性支出

        0

        30108

        機關事業(yè)單位基本養(yǎng)

        老保險繳費

         

        17.5

        30206

        電費

         

        7.21

        31001

        房屋建筑物購建

         

        0

        30109

        職業(yè)年金繳費

        0

        30207

        郵電費

        13.52

        31002

        辦公設備購置

        0

        30110

        職工基本醫(yī)療保險繳

         

        18

        30208

        取暖費

         

        0

        31003

        專用設備購置

         

        0

        30111

        公務員醫(yī)療補助繳費

        0

        30209

        物業(yè)管理費

        0

        31005

        基礎設施建設

        0

        30112

        其他社會保障繳費

        0

        30211

        差旅費

        0

        31006

        大型修繕

        0

        30113

        住房公積金

         

        48.2

        30212

        因公出國(境)

         

        0

        31007

        信息網絡及軟件購置

        更新

         

        0

        30114

        醫(yī)療費

        0

        30213

        維修(護)

        162.83

        31008

        物資儲備

        0

        30199

        其他工資福利支出

        0

        30214

        租賃費

        0

        31009

        土地補償

        0

        303

        對個人和家庭的補助

        6.92

        30215

        會議費

        0.22

        31010

        安置補助

        0

        30301

        離休費

         

        0

        30216

        培訓費

         

        0.35

        31011

        地上附著物和青???

         

        0

        30302

        退休費

        6.92

        30217

        公務接待費

        12.4

        31012

        拆遷補償

        0

        30303

        退職(役)

        0

        30218

        專用材料費

        0

        31013

        公務用車購置

        0

        30304

        撫恤金

        0

        30224

        被裝購置費

        0

        31019

        其他交通工具購置

        0

        30305

        生活補助

        0

        30225

        專用燃料費

        0

        31021

        文物和陳列品購置

        0

        30306

        救濟費

        0

        30226

        勞務費

        403.66

        31022

        無形資產購置

        0

        30307

        醫(yī)療費補助

        0

        30227

        委托業(yè)務費

        105

        31099

        其他資本性支出

        0

        30308

        助學金

        0

        30228

        工會經費

        8.5

        312

        對企業(yè)補助

        0

        30309

        獎勵金

        0

        30229

        福利費

        0

        31201

        資本金注入

        0

        30310

        個人農業(yè)生產補貼

         

        0

        30231

        公務用車運行維護

         

        8.1

        31203

        政府投資基金股權投

         

        0

        30311

        代繳社會保險費

        0

        30239

        其他交通費用

        3.15

        31204

        費用補貼

        0

        30399

        其他對個人和家庭的

        補助

         

        0

        30240

        稅金及附加費用

         

        0

        31205

        利息補貼

         

        0

         

         

         

        30299

        其他商品和服務支

         

        315.27

        31299

        其他對企業(yè)補助

         

        0

         

         

         

         

         

         

        399

        其他支出

        0


         

         

         

         

         

         

        39906

        贈與

        0

         

         

         

         

         

         

        39907

        國家賠償費用支出

        0

         

         

         

         

         

         

        39908

        對民間非營利組織和

        群眾性自治組織補貼

         

        0

         

         

         

         

         

         

        39999

        其他支出

        0

        人員經費合

         

         

        公用經費合

         

         

         

         

         

        263.6


        單位公開表七:

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

         

        單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

         

         

        功能分類科目編碼

         

         

        科目名稱

        年初結轉和結余

        本年收入

        本年支出

        年末結轉和結余

         

         

        合計

         

        基本支出結轉

        項目支出結轉和結

         

         

        合計

         

         

        基本支出

         

         

        項目支出

         

         

        合計

         

         

        基本支出

         

         

        項目支出

         

         

        合計

         

        基本支出結轉

        項目支出結

        轉和結余

         

         

         

        項目支出

        結轉

        項目支出

        結余

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。


        單位公開表八:

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府國有資本經營預算財政撥款支出決算表

         

        單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

         

        功能分類科目編碼

         

        科目名稱

        本年支出

        合計

        基本支出

        項目支出

         

         

         

         

         

         

         

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經營預算安排的支出,故本表無數據。


        第三部分 宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府單位決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收入總計1481.77萬元(含使用非財政撥款結轉結余和年初結轉結余)、支出總計1481.77萬元(含結余分配和年末結轉結余)。與2019年相比,收、支總計各減少89.85萬元,下降5.72%,主要原因:厲行節(jié)約

        ,壓減支出。

        二、收入決算情況說明

        2020年度收入合計1481.77萬元,其中:財政撥款收入1481.77萬元,占100.00%;事業(yè)收入0萬元,占 0.00%;經營收入0萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占

        0.00%。

        三、支出決算情況說明

        2020年度支出合計1481.77萬元,其中:基本支出

        1481.77萬元,占100.00%;項目支出0萬元,占

        0.00%;經營支出0萬元,占0.00%

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財政撥款收入總計1481.77萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計1481.77萬元(含年末財政撥款結轉和結余)。與2019年相比,財政撥款收、支總計各減少89.25萬元,下降5.68%,主要原因:厲行節(jié)約

        ,壓減支出。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出1481.77萬元

        ,占本年支出的100.00%。與2019年相比,一般公共預算


        財政撥款支出減少89.25萬元,下降5.68%。主要原因厲行節(jié)約,壓減支出。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出1481.77萬元

        ,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)支出占 18.19%;教育支出(類)支出占4.39%;文化旅游體育與傳媒支出(類)支出占9.57%;社會保障和就業(yè)支出(

        )支出占1.65%;衛(wèi)生健康支出(類)支出占3.29%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出占3.91%;農林水支出(類)支出占55.74%;住房保障支出(類)支出占3.25%。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

        2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為

        1481.77萬元,支出決算為1481.77萬元,完成年初預算的100.00%。決算數等于預算數的主要原因:嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。其中:基本支出1481.77萬元,占 100.00%;項目支出0萬元,占0.00%。具體情況如下:

        1. 一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運

        (項)。年初預算為7.88萬元,支出決算為7.88萬

        ,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        2. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為101.28萬元,支出決算為101.28萬元,完成年初預算的 100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        3. 一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。年初預算為12.21萬元,支出決算為 112.21萬元,完成年初預算的919.00%,決算數大于預算


        數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        4. 一般公共服務支出(類)統(tǒng)計信息事務(款)行政運行(項)。年初預算為1萬元,支出決算為1萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        5. 一般公共服務支出(類)財政事務(款)其他財政事務支出(項)。年初預算為26.27萬元,支出決算為 26.27萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        6. 一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為20.94萬元

        ,支出決算為20.94萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        7. 教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支

        (項)。年初預算為65萬元,支出決算為65萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        8. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(

        )行政運行(項)。年初預算為11.81萬元,支出決算為 11.81萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        9. 文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(

        )群眾文化(項)。年初預算為130萬元,支出決算為 130萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        10. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。年初預算為5.38萬元

        ,支出決算為5.38萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約


        。

        11. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老

        出(款)事業(yè)單位離退休(項)。年初預算為1.54萬

        ,支出決算為1.54萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約

        。

        12. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為175萬元,支出決算為17.5萬元,完成年初預算的10.00%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        13. 衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為5.6萬元,支出決算為5.6萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        14. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)疾病預防控制機構(項)。年初預算為25.2萬元,支出決算為 25.2萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        15. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為18萬元,支出決算為 18萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        16. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)小城鎮(zhèn)基礎設施建設(項)。年初預算為58萬元,支出決算為58萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        17. 農林水支出(類)農業(yè)農村(款)行政運行(

        。年初預算為73.95萬元,支出決算為73.95萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是


        嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        18. 農林水支出(類)農業(yè)農村(款)其他農業(yè)農村支出(項)。年初預算為589.44萬元,支出決算為 589.44萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        19. 農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)。年初預算為5.88萬元,支出決算為5.88萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        20. 農林水支出(類)水利(款)防汛(項)。年初預算為15.36萬元,支出決算為15.36萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        21. 農林水支出(類)水利(款)農村水利(項)。年初預算為141.33萬元,支出決算為141.33萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        22. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為40.2萬元,支出決算為40.2萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        23. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為8萬元,支出決算為8萬元,完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財政撥款基本支出263.6萬元,其中:人員經費0萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、退休費;公用經費263.6萬


        元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費

        、郵電費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出

        七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有政府性基金收入

        ,也沒有使用政府性基金安排的支出。

        八、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府沒有使用國有資本經營預算財政撥款安排的支出。

        九、其他重要事項情況說明

        (一)機關運行經費支出情況。

        2020年度,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府機關運行經費支出1156.61萬元,比2019年減少103.92萬元,下降 8.24%,主要原因是厲行節(jié)約,壓減支出。

        (二)政府采購支出情況。

        2020年度,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

        (三)國有資產占有使用情況。

        截至2020年12月31日,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府共有車輛4輛,其中:主要領導干部用車2輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,單價50萬元以上的通用設備0臺(套),單價 100萬元以上專用設備0臺(套)。


        (四)關于2020年度預算績效情況說明

        1.預算績效管理工作開展情況。

        根據預算績效管理要求,我單位對2020年度納入單位預算的項目支出全面開展了績效自評,共0個項目,涉及資金0萬元,占項目預算總額的0%。從評價情況看,無。組織對2020年度部門整體支出開展績效自評。評價結

        果顯示,無。          2.單位決算中項目績效自評結果。

        本單位沒有財政批復績效目標的項目,因此無相關內容。


        第四部分 名詞解釋

        一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

        二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

        三、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

        四、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。

        五、經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        六、其他收入:指除財政撥款收入、事業(yè)收入、上級補助收入、附屬單位上繳收入、經營收入以外的各項收入。

        七、使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

        八、年初結轉和結余:指以前年度安排、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        九、結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

        十、年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項目已經完成等產生的結余資金。

        十一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        十二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

        十三、經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其


        助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

        十四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公 ”經費,是指單位用財政撥款安排的因公出國(境)

        、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。十五、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公

        務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費

        、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設備購置費

        、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

         

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        說明

        一、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

        單位公開表九:

         

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府“三公”經費支出決算表

         

        單位:宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政 單位:萬

         

        項目

        預算數

        決算數

        合計

        32.9

        32.9

        因公出國(境)

        0

        0

        公務接待費

        12.4

        12.4

        公務用車購置及運行維護費

        20.5

        20.5

        其中:公務用車運行維護費

        20.5

        20.5

        公務用車購置費

         

         


        二、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明。

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為32.9萬元,支出決算為32.9萬元,完成預算的100.00%,決算數等于預算數的主要原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。為全面反映 “三公”經費支出,本次公布的“三公”經費決算為部門匯總數,包含單位本級和所屬單位。

        (二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明。

        宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0.00%;公務接待費支出決算12.4萬元,占37.69%;公務用車購置及運行維護費支出決算 20.5萬元,占62.31%。具體情況如下:

        1.因公出國(境)費支出

        因公出國(境)費支出0萬元,與2020年度預算相比

        ,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。2020年宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府因公出國(境

        )團組0次,累計出國(境)0人次。該項經費根據省外辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規(guī)定標準安排

        。無。經費使用嚴格按照《安徽省直黨政機關因公臨時出國經費管理條例》等相關規(guī)定執(zhí)行。

        2.公務接待費支出

        公務接待費支出12.4萬元, 與2020年度預算相比,增0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。 2020年宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府國內公務接待共

        181批次(其中外事接待0批次),1567人次(其中外事


        接待0人次)。主要是用于招商引資等黨委政府其他工作

        。經費使用貫徹《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》相關規(guī)定。

        3.公務用車購置及運行維護費支出

        公務用車購置及運行維護費支出20.5萬元,與2020年度預算相比,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。其中,公務用車購置費0萬元,與2020年度預算相比,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。2020年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費20.5萬元,與2020年度預算相比,增加0萬元,增長0%,原因是嚴格執(zhí)行預決算,厲行節(jié)約。公務用車運行維護費,包括車輛燃油費,維護費等支出,主要是用于燃油費,公務用車運行維護等。截至2020年12月31日

        ,宣城市宣州區(qū)文昌鎮(zhèn)人民政府機關及所屬單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

         

         

         

         

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